增值税13个点怎么算

2018-06-23 17:10:16 jazdbmin1639整理 增值税税点计算 增值税税点计算

增值税抵扣是什么意思

Q1:一般纳税人17个点的增值税是怎么抵扣的

普通发票(销售)的销项税额是要合并一起交的,按17%税率交,但不能抵扣进项税额。增值税专用发票都是交17%的税,但是因为可以抵扣进项税额,所以可能交的税相对普通发票会少点。


Q2:增值税13点转17点,怎麽算?

lanjingbingzhu:
1、增值税基本税率17%,适用于绝大部分销售或进口的货物;一般纳税人提供的应税劳务,一律适用17%。 适用13%低税率的列举货物是: 1.粮食、食用植物油 2.暖气、冷气、热气、煤气、石油液化气、天然气、沼气,居民用煤炭制品; 3.图书、报纸、杂志; 4.饲料、化肥、农药、农机(整机)、农膜; 5.国务院规定的其他货物。如农产品(指各种动、植物初级产品)、金属矿采选产品(指有色和黑色采选的原矿,选矿和煤炭)、非金属矿采选产品。2、你供应商开来的发票是13个点的,如果是税法具体列举适用13%低税率的货物,开出的发票也应按13%计算价税分离。不能按17%计算价税分离。如果不是税法具体列举适用13%低税率的货物,而按13%价税分离的货物是属于错票,不能抵扣进项税额。
问题补充:13个点的3000元的增值税票发票进项税金为300/1.13*13%=345.13元
销项是17个点,能开多少钱能相抵345.13/17%+345.13=2375.31元

Q3:增值税发票抵扣额怎么算?

关于增值税发票抵扣,这是一般纳税人的业务范围,如果不是一般纳税人,不涉及增值专用发票抵扣的问题。现在假设甲方是一般纳税人。甲方已经将采购完的货物进行了销售,并开具了发票,现在必须要取得供货方即丙的增值税专用发票,否则,不能进行抵扣,当月要按给乙方开具的增值税专用发票上的税额向国税局进行交增值税。现行法律规定,一般纳税人的每月要交纳的增值税是销项税额减去进项税额(假定甲方没有进项税额转出)的差额,销项税额就是甲给乙开具的发票上的税额,进项税额是丙给甲开具的发票上的税额。现在如果丙不给甲开具发票,则现在进项税额为零,要将销项税额全部交税。举例说明:甲花11700元从丙方采购货物,其中税额为1700元(这是进项税额),将这批货物以23400元卖给乙,其中税额为3400元(这是销项税额),假设当月只有这笔业务,则当月的应交增值税是3400-1700=1700,如果丙不给开发票,则当月的应交增值税是3400-0=3400,甲多交税1700元。
采购时甲方付款给丙方,应该向丙索取增值税专用发票,只有这样,甲才能进行增值税抵扣,才能不会给企业增加损失。
如果是小规模纳税人,采购时也要取得发票,否则只有出库没有入库,期末库存是负数,会计可以暂时估价入账,但不能永远估价下去。

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Q4:增值税发票抵扣三个点是什么意思

抵扣三个点表示收票方收到这样的发票只能抵扣3%的增值税。
如果你开100000元发票,再加3000元的税,发票总额就成了103000元。
如果你的含税额是100000元的话,销售额就是100000/1.03=97087.38
纳税额为:97087.38元*0.03=2912.62元。
1,所谓的“点”就是百分之几的意思,如3个点就是3%,17个点就是17%。,
2,普通发票是不能抵扣进项发票的,但是增值税发票可以抵扣。
3,小规模纳税人开3%的票,则应纳税额=应纳税所得额*3%,应纳税额也就是要交给税局的税额;而应纳税所得额就是含税收入或者是含税额,两者意思是一样的。


Q5:增值税的计算抵扣是什么意思

增值税的计算抵扣,就是按买价*扣除率计算的进项税
购进农产品:除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%(2017年7月1日前)的扣除率计算进项税额抵扣。
进项税额=买价×扣除率
农产品中收购烟叶的进项税抵扣公式比较特殊:
烟叶收购金额=烟叶收购价款+价外补贴
烟叶税应纳税额=烟叶收购金额×烟叶税税率(20%)
准予抵扣的进项税额=(烟叶收购金额+按规定缴纳的烟叶税)×扣除率(13%)
案例:A公司是棉布生产企业,购进免税棉花100万,生产使用17%税率的棉布,进项税金如何抵扣?
解析:37号文执行之前,可以抵扣的进项税是:买价*13%=100*13%=13万元
37号文执行之后,棉花适用税率降到11%,但是由于用于生产17%税率的货物,扣除力度不变,A公司可以继续抵扣13万元,而不是11万元。
如果购进棉花直接出售,则按照买价*11%=100*11%=11万元抵扣进项税。


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