审计做什么

2017-11-05 22:20:28 jazdbmin1639整理 审计做什么 审计做什么

四大审计做什么

Q1: 审计具体的工作是什么?

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。
基本定义:
审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。
审计是一种独立的经济监督、鉴证和评价活动。它是由专职机构或人员接受委托或授权,以被审计单位的经济活动为对象,对被审计单位在一定时期的全部或一部分经济活动的有关资料,按照一定的标准进行审核检查,收集和整理证据,以判明有关资料的合法性、公允性、一贯性和经济活动的合规性、效益性,并出具审计报告的监督、评价和鉴证活动。
按主体分类有:国家审计、社会审计、内部审计。按内容分为:财政财务审计、财经法纪审计、效益审计。
工作内容不完全相同,注会的工作内容要多于一般的审计工作,政府审计除外。注会的工作内容包括验资、审计、会计咨询等业务。

Q2: 审计是做什么的。?

审计就是对被审计单位的经济情况 责任履行情况 财务情况等做的监督检查。具体要看是什么审计。

Q3: 简单说审计到底是做什么的

简单地说审计就是查账。
审计的产生是基于管理的需要,是以人性恶为假设前提。按审计主体划分大致分为三类:政府审计、内部审计、社会审计。三类审计都是以账面数据检查为基础,只不过是审计对象和审计目标不同罢了。审计过程就是一些常识的反复使用(测试),其中用到的逻辑知识和数学知识,初中毕业就够了。从事审计这个行业,当然需要一些基本的理论知识如:审计规则、审计行业规范等,但主要还是靠个人经验,最重要的还要有一定的思考能力。

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Q4: 审计专业是干什么的啊?

审计是指具有独立性和胜任能力的专业人员为检查被审计事项是否符合相关规定或公认标准而依据专业标准实施的评价或监督活动。
1、审计主体:具有独立性和胜任能力的专业人员。这里的独立性至少要能够保证不受被审计事项负责人员的领导、管辖。胜任能力是指具备审计专业技术和经验。如独立审计中的注册会计师,国家审计中的审计师,内部审计中的国际注册内部审计师。
2、审计对象:被审计事项,这个概念是很广泛的。如财务报表、相关领导人员任期经济责任、企业内部控制或其部分等。
3、评价标准:相关规定或公认标准。在财务报表审计中,是指企业会计准则系列、经济责任审计中是指绩效考核方案、相关财经法规、财经纪律。没有明确制定规定的,可以采用公认标准,如组织利益最大化等。
4、专业标准:审计工作技术标准,主要是指注册会计师审计准则、内部审计准则、国家审计准则等。
5、评价活动:就被审计事项是否遵循相关规定或公认标准发表审计意见,包括:符合、仅部分不符合、不符合、无法判定四类。
6、监督活动:这是指审计的目的是为了监督被审计事项遵循相关规定或公认标准,如果发现未遵循的情况时,与被审计事项相关人员沟通、促使其纠正,报告适当管理层偏差情况,跟进偏差的纠正结果。

Q5: 审计究竟是干什么的?

审计是由专职机构和人员,对被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查和评价的独立性经济监督活动

Q6: 审计主要是做什么工作

其主要内容为:一、审前调查应当了解的被审计单位基本情况:(一)经济性质、管理体制、机构设置、人员编制情况(二)财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系;(三)职责范围或者经营范围; (四)财务会计机构及其工作情况;(五)相关内部控制及执行情况; (六)重大会计政策选用及变动情况;七)以往接受审计情况;(八)其他需要了解的情况。二、审前调查应当收集与审计项目有关的资料:(一)法律、法规、规章和政策; (二)银行账户、会计报表及其他有关会计资料; (三)重要会议记录和有关文件; (四)审计档案资料;(五)电子数据、数据结构文档; (六)其他需要收集的资料。三、审前调查方式:(一)到被审计单位调查了解情况;(二)对被审计单位进行试审;(三)查阅相关资料;(四)走访上级主管部门、有关监管部门、组织人事部门及其他相关部门;(五)其他方式。 

Q7: 审计是什么工作

满意答案热心问友2011-06-17审计是一种独立的经济监督、鉴证和评价活动。它是由专职机构或人员接受委托或授权,以被审计单位的经济活动为对象,对被审计单位在一定时期的全部或一部分经济活动的有关资料,按照一定的标准进行审核检查,收集和整理证据,以判明有关资料的合法性、公允性、一贯性和经济活动的合规性、效益性,并出具审计报告的监督、评价和鉴证活动。按主体分类有:国家审计、社会审计、内部审计。按内容分为:财政财务审计、财经法纪审计、效益审计。工作内容不完全相同,注会的工作内容要多于一般的审计工作,政府审计除外。注会的工作内容包括验资、审计、会计咨询等业务。追问::内部审计的话这个主要还是看招聘单位的需求。但是最基本的要求应该有:相关专业毕业,懂得财务知识,基本内控理论,从业经验。如果要是有个cia之类的资格证书就更好敲门了。注册会计师是另外一方面追问::审计人员需要会计资格证吗回答:那是做会计用的这个用审计资格证。或者注册会计师证

Q8: 审计到底是做什么的?

简单来说,就是帮老板盯着大家是不是都在好好干活,有没有舞弊,作假,磨洋工等现场。内部审计的定义,根据国际内部审计协会,就是
“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”
举个最简单的经营审计的例子,你去你们财务部看看你们财务部门是否建立了内控制度,审批流程,合理授权。财务经理不能一个人说把公司的钱拿走了就拿走了,不是他说什么能报销就能报销。出纳是否每天都盘点现金,记账的人是否接触钱等等方面。
我举的例子是定义中的保证活动,如果你经验足够丰富,就可以给公司提供咨询活动,比方说给公司作内部控制自我评估,帮老板检查风险点在哪里,帮助老板控制风险等

追问:

什么样的公司才有内部审计?我们公司是个200人左右的私有企业,虽然是集团式的企业,有几个分公司(都在同一个城市里,相互之间离得也不远)只有一个老板没有其他人参股你说这样的企业,审计能有多大的价值存在?

追答:

一般比较正规的公司都有内部审计。但是像你说的这样的公司说实在的其实没有什么大的意义。我建议你还是找老板谈谈,看看老板设这个岗位的真实意图,希望你帮助他达到他的什么目的。
还有,除非你所在的行业的监管机构要求必须设立内部审计部门,你好好研究一下行内规定。

追问:

我上岗一个多月了,什么都没干,也没有人过问!我整天给一个管理后勤安全工作的人干些类似文秘的活,我是相当的郁闷的!我这几天也正在约老板想跟他谈谈,越呆着我越觉得我是在混日子!非常感谢你!能问问你是从事什么职业的?

追答:

我是保险公司的内审部门。哪里都一样,跟老板谈谈吧。

追问:

我跟老板谈完了,我的感觉是老板也不是特别的清楚审计到底怎么干,干什么,他就是说他想放掉一定的权利给下边的人,然后找人监督。你那的审计都能涉及到多少的财务知识,大多数工作都是些什么样的工作,内审都是什么样的人能干,非得财务人员做么?给我讲讲呗!(我这刚毕业我总想在我的会计工作上多积累经验,我就是担心审计把我的专业荒废了)

追答:

既然老板有这个想法,说明老板还是想重用你的。推荐你多看看内审方面的书,可以考个资格认证,比如cia之类的,通过学习,你可以学到更多的知识。不知道你的老板说放权,指的是哪个部分,让你监督那个部分。每个公司情况是不一样的。我们内审部门不做财务审计,只做经营方面的审计,说白了就是替董事会看着公司是否正常运作,是不是有舞弊,违法,低效率的情况。我们部门因为是外资,对外语要求很高,所以我们全部都是非会计专业,在工作中学习。你看我们不懂财务的人都能做,你有基础更会容易上手。

追问:

老板说放权,比如以前要花钱买东西都得他签字,只有他同意了才能采购,放权之后就由各公司的负责人觉得是否需要采购,签字购买,不用经过老板,但是会给个负责人一个金额上的控制,所以这样就需要一个监督他们的人。现在他是这么想的,但是究竟怎么办具体的他也不知道,他让我先从业务员的差旅费和提成开始监督审查

追答:

这个就好办了,有了具体方向。你可以直接去个分支机构,直接查帐目,查报销单据,看看有没有虚假报销,不合理报销,超额报销等。看财务是否配合分支机构领导做了假账,看公司资金是否被挪用等等。但是审计一般都不要一个人做,至少2个人,这样才能保护你自己。

追问:

我们公司就这个一个新成立的审计,领导是个搞安全后勤的,什么也不懂,我也不懂!我跟老板谈完了,老板对于审计也是什么也不知道,就是有这么个想法,至于接下来怎么办,怎么个查法,还都是未知数呢!这让我很郁闷,也让我很纠结!

追答:

这个不怕。你可以申请去培训,然后去考个cia证书。通过考这个证书,你可以学到很多东西,我就是这样的。现在是考验你的时候了,做出点成绩给老板看看。但是你也要提前做好心理准备,这是个得罪人的活,所以也要学会保护自己。

追问:

恩,好!谢谢你!和你聊完我感觉好多了!我知道该怎么办了!祝您一切顺利

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